2024年度紫金县本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计
本次同级审侧重于摸清财政总预算盘子,重点对预算收支执行、保民生基本支出专题、防范地方政府债务风险管理专题、上年审计发现问题整改等方面内容进行了审计,对有关事项延伸审计了5个单位,对5个部门预算单位2024年度预算执行情况进行了审计。审计发现的主要问题是:
1、4个债券项目建设进度缓慢。
2、已完工项目未办理结算评审手续。
(1)3个已完工项目未验收结算。
(2)4个已完工项目已验收但未结算。
养老服务体系建设资金预算执行率低,涉及金额800.27万元。
5、2个县直单位物业管理服务采购未履行政府集中采购程序,涉及金额27.84万元。
紫金县审计局
2025年6月13日
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